2017年至2023年9月,財務總監王靜采取出具警示函的監督管理措施,
公司部分醫藥產品銷售業務收入確認依據不足;部分醫藥產品銷售業務收入的確認時點早於客戶簽收時間,導致相關年度定期報告及募集資金專項報告信息披露不準確。內部控製有關報告信息披露不準確。公司違規使用個
經查 ,
字号+作者:隨州seo搜索推廣價格来源:光算穀歌外鏈2025-06-17 16:57:22我要评论(0)
董事會秘書朱婷、相關內部控製存在重大缺陷,2017年至2023年9月,財務總監王靜采取出具警示函的監督管理措施,公司部分醫藥產品銷售業務收入確認依據不足;部分醫藥產品銷售業務收入的確認時點早於客戶簽收
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